Uchwała nr 200/XXXI/2009
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 24 września 2009 roku
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 stycznia 2009 roku, uchwałą nr 312/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 lutego 2009 roku, uchwałą nr 169/XXV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 marca 2009 roku, uchwałą nr 174/XXVI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 2009 roku, uchwała nr 182/XXVIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 maja 2009 roku uchwałą nr 190/XXIX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 czerwca 2009 roku, uchwałą nr 406/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lipca 2009 roku, uchwałą nr 426/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 sierpnia 2009 roku, uchwałą nr 196/XXX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 września 2009 roku dokonuje się następujących zmian:
1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody
zwiększa się o kwotę 194.354,00 zł
to jest do kwoty 56.365.321,00 zł
z tego:
a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 11.646,00 zł
to jest do kwoty 52.796.761,00 zł
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 206.000,00 zł
to jest do kwoty 3.568.560,00 zł.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 194.354,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 21.646,00 zł
to jest do kwoty 6.690.777,00 zł.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki
zmniejsza się o kwotę 5.646,00 zł
to jest do kwoty 63.071.391,00 zł.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zmniejsza się łączne wydatki o kwotę 5.646,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.375,00 zł
to jest do kwoty 53.715.562,00 zł
z tego:
a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę 61.883,00 zł
to jest do kwoty 33.600.665,00 zł
b) nie zmieniają się dotacje w kwocie 1.770.043,00 zł,
-
nie zmieniają się wydatki na obsługę długu w kwocie 530.000,00 zł
d) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 39.508,00 zł
to jest do kwoty 17.814.854,00 zł.
7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę 28.021,00 zł
to jest do kwoty 9.355.829,00 zł
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 21.646,00 zł
to jest do kwoty 6.690.777,00 zł.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
-
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne
o kwotę 1.000.000,00 zł
to jest do kwoty 37.485.209,00 zł.
w tym:
1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł na projekt pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki” zapisany pod pozycją nr 11,
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
10. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:
1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 16.000,00 zł
to jest do kwoty 901.609,00 zł
2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 74.579,00 zł
to jest do kwoty 127.713,00 zł
z tego:
a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,
b) zmniejsza się o kwotę 74.579,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 117.713,00 zł.
11. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 6.706.070,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.
12. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i rozchodów budżetu zmniejsza się przychody
o kwotę 200.000,00 zł
to jest do kwoty 9.506.070,00 zł
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej zawierającym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na rok 2009 zmienia się w następujący sposób:
-
dochody zwiększa się o kwotę 6.891,00 zł
to jest do kwoty 832.487,00 zł
-
wydatki zwiększa się o kwotę 6.891,00 zł
to jest do kwoty 913.127,00 zł
1) zwiększa się dochody o kwotę 6.891,00 zł i wydatki o kwotę 6.891,00 zł realizowane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zapisane pod pozycją 10,
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
14. W § 7. uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) zwiększa się przychody o kwotę 109.000,00 zł
to jest do kwoty 262.000,00 zł
2) zwiększa się wydatki o kwotę 70.300,00 zł
to jest do kwoty 300.487,00 zł.
Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
-
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
-
nie zmienia się przychodów w kwocie 550.000,00 zł
-
nie zmienia się wydatków w kwocie 838.734,00 zł.
Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Grzegorz Kaźmierczak
Załączniki do Uchwały nr 200 / XXXI / 2009 Rady Powiatu we Wrześni
- wytworzenie informacji:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (15/10/2009 13:11:56)
- zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (15/10/2009 13:12:08)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (15/10/2009 13:12:08)