Uchwały Rady 2008 (III kadencja)
Uchwała nr 147/XXI/2008
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 6 listopada 2008 roku
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 93/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 roku zmienionej uchwałą nr 111/XIV/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2008 roku, uchwałą nr 116/XV/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2008 roku, uchwałą nr 123/XVI/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 kwietnia 2008 roku, uchwałą nr 213/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 13 maja 2008 roku, uchwałą nr 13/580/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2008 roku, uchwałą nr 132/XVII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2008 roku, uchwałą nr 135/XVIII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 sierpnia 2008 roku, uchwałą nr 142/XIX/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 września 2008 roku, uchwałą nr 143/XX/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 7 października 2008 roku dokonuje się następujących zmian:
1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody
zwiększa się o kwotę 3.031.934,00 zł
to jest do kwoty 54.402.781,00 zł
z tego:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.281.806,00 zł
to jest do kwoty 52.044.830,00 zł
b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.249.872,00 zł
to jest do kwoty 2.357.951,00 zł.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 3.031.934,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
o kwotę 1.004.485,00 zł
to jest do kwoty 6.973.588,00 zł.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki zwiększa się o kwotę 4.331.806,00 zł
to jest do kwoty 53.482.115,00 zł.
W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 4.331.806,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.825.956,00 zł
to jest do kwoty 49.207.552,00 zł
z tego:
a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę 899.189,00 zł
to jest do kwoty 30.973.068,00 zł
b) zmniejsza się dotacje
o kwotę 236.347,00 zł
to jest do kwoty 994.832,00 zł
-
zmniejsza się wydatki na obsługę długu
o kwotę 50.000,00 zł
to jest do kwoty 475.257,00 zł
d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.213.114,00 zł
to jest do kwoty 16.764.395,00 zł.
6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.505.850,00 zł
to jest do kwoty 4.274.563,00 zł
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
o kwotę 1.004.485,00 zł
to jest do kwoty 6.973.588,00 zł.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:
„Nadwyżkę budżetu w wysokości 920.666,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych”.
9. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierający plan przychodów i rozchodów budżetu zwiększa się przychody o kwotę 1.000.000,00 zł
to jest do kwoty 2.793.551,00 zł
zmniejsza się rozchody o kwotę 299.872,00 zł
to jest do kwoty 3.714.217,00 zł
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
10. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:
1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 51.200,00 zł
to jest do kwoty 71.832,00 zł
2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 417.519,00 zł
to jest do kwoty 15.471,00 zł
z tego:
a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,
b) zmniejsza się o kwotę 417.519,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 5.471,00 zł.
11. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się:
o kwotę 236.347,00 zł
to jest do kwoty 1.037.332,00 zł
w tym:
1) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 223.000,00 zł w rozdziale 80120 § 2540,
2) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 167.000,00 zł w rozdziale 80130 § 2540,
3) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 85295 § 2820
4) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 136.430,00 zł w rozdziale 85395 § 2008,
5) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 7.223,00 zł w rozdziale 85395 § 2009
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
12. W § 6 pkt 2 uchwały budżetowej zmienia się kwotę planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na rok 2008 w następujący sposób:
-
dochody zwiększa się o kwotę 4.915,00 zł
to jest do kwoty 865.272,00 zł
-
wydatki zwiększa się o kwotę 4.915,00 zł
to jest do kwoty 895.451,00 zł
oraz wprowadza się następujące zmiany do załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej
w tym:
1) zwiększa się dochody o kwotę 4.715,00 zł i wydatki o kwotę 4.715,00 zł realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 zapisane pod pozycją nr 3,
2) zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł i wydatki o kwotę 200,00 zł realizowane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zapisane pod pozycją nr 10.
Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
13. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.020.471,00 zł,
z tego:
1) kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie 2.500.000,00 zł;
2) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.520.471,00 zł”.
14. W załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się wydatki w okresie realizacji Projektów o kwotę 1.662.048,00 zł
to jest do kwoty 22.545.928,00 zł
w tym:
1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.662.048,00 zł na projekt pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo” zapisany pod pozycją 1.2,
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 1.662.048,00 zł
to jest do kwoty 19.413.782,00 zł
w tym:
1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.662.048,00 zł na projekt pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek- Gozdowo” zapisany pod pozycją 1,
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Prostuje się błąd kwalifikacji wydatków w § 1 ust. 5 pkt 1 Uchwały nr 142/XIX/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 września 2008 roku:
a) w ppkt. a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę
jest: 374.066,00 zł winno być: 372.142,00 zł
to jest do kwoty jest: 29.841.569,00 zł winno być: 29.839.645,00 zł
b) w ppkt. d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę
jest: 454.084,00 zł winno być: 456.008,00 zł
to jest do kwoty
jest: 14.483.851,00 zł winno być: 14.485.775,00 zł.
2. Dokonuje się zmiany w § 1 ust. 5 pkt 1 Uchwały nr 143/XX/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 7 października 2008 roku:
a) w ppkt a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę 234.234,00 zł
to jest do kwoty
jest: 30.075.803,00 zł winno być: 30.073.879,00 zł
b) w ppkt d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 65.506,00 zł
to jest do kwoty
jest: 14.549.357,00 zł winno być: 14.551.281,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Kaźmierczak
- wytworzenie informacji:
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (27/11/2008 14:03:44)
- zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (27/11/2008 14:04:33)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (27/11/2008 14:04:33)